- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010866.002
Número:02010866
Valor Total do Empenho:R$ 94.764,90
Valor Total Liquidado:R$ 26.211,33
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 68.553,57
Número:14.029/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 777.301,30
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.101.277,26
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149023050402
Valor Total do Contrato:R$ 583.245,32
Valor Empenhado:R$ 396.889,95
Saldo a empenhar:R$ 186.355,37
Liquidação: 02010866.002
Liquidada em: 13/03/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: LBM SERVIÇOS LTDA ME (05.436.801/0001-18)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 9932
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 12.891,14
Valor Líquido: R$ 12.891,14
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 05/03/2025
Histórico:
SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#11095 | REFORMA DE POLTRONA (AÇO) (SERVIÇO) | R$ 340,00 | 1,00 | R$ 340,00 | |
#11097 | REFORMA DE LONGARINA (POLIPROPILENO) (SERVIÇO) | R$ 263,50 | 35,00 | R$ 9.222,50 | |
#11099 | REFORMA DE CADEIRA (FIXA) (SERVIÇO) | R$ 104,02 | 32,00 | R$ 3.328,64 | |
Total Bruto | R$ 12.891,14 | ||||
Total Liquido | R$ 12.891,14 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 05/03/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 315152779