Dados da Licitação:

Número:14.029/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 777.301,30

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.101.277,26

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149023050402

Valor Total do Contrato:R$ 583.245,32

Valor Empenhado:R$ 396.889,95

Saldo a empenhar:R$ 186.355,37

Empenho:02010866

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:1 - 05/05/2024 a 05/05/2025

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:LBM SERVIÇOS LTDA ME (05.436.801/0001-18)

Valor Total do Empenho:R$ 94.764,90

Valor Total Liquidado:R$ 26.211,33

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 68.553,57

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 120.251,55


Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com execução dos serviços de reforma de poltronas estofadas, longarinas e cadeiras, vinculada a Diretoria de Atenção Primária, de interesse da Secretaria de Saúde, conforme contrato nº1490.23.05.04.02, fundamentado no pregão eletrônico nº14.029/22 e ata de registro de preço nº14.024/22.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#11094 REFORMA DE POLTRONA (MADEIRA) (SERVIÇO)R$ 370,0010,00R$ 3.700,000,000,0010,00
#11095 REFORMA DE POLTRONA (AÇO) (SERVIÇO)R$ 340,0010,00R$ 3.400,000,001,009,00
#11096 REFORMA DE LONGARINA (FIBRA) (SERVIÇO)R$ 247,15206,00R$ 50.912,900,003,00203,00
#11097 REFORMA DE LONGARINA (POLIPROPILENO) (SERVIÇO)R$ 263,50100,00R$ 26.350,000,0078,0022,00
#11099 REFORMA DE CADEIRA (FIXA) (SERVIÇO)R$ 104,02100,00R$ 10.402,000,0044,0056,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010866.00308/04/20259956R$ 9.416,74
R$ 0,00
02010866.00213/03/20259932R$ 12.891,14
R$ 0,00
02010866.00110/02/20259899R$ 3.903,45
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
19/02/202519020141FMSAC02010866LBM SERVIÇOS LTDA ME (05.436.801/0001-18)9899R$ 3.903,45
20/03/202520030020FMSAC02010866LBM SERVIÇOS LTDA ME (05.436.801/0001-18)9932R$ 12.891,14
10/04/202510040114FMSAC02010866LBM SERVIÇOS LTDA ME (05.436.801/0001-18)9956R$ 9.416,74
Lista de Anulações
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