- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 20030020
Número:02010866
Valor Total do Empenho:R$ 94.764,90
Valor Total Liquidado:R$ 26.211,33
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 68.553,57
Número:02010866.002
Valor Total da Liquidação:R$ 12.891,14
Valor Total Liquidado:R$ 12.891,14
Pagamento 20030020
Pago em: 20/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Credor: LBM SERVIÇOS LTDA ME (05.436.801/0001-18)
Valor Total: R$ 12.891,14
Valor Líquido Pago: R$ 12.891,14
Histórico:
MÊS DE FEVEREIRO DE 2025