- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010036.003
Número:02010036
Valor Total do Empenho:R$ 6.520.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.333.346,57
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.186.653,43
Liquidação: 02010036.003
Liquidada em: 25/02/2025Unidade Gestora:
41 - GABINETE DO PREFEITOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 113.767,50
Valor Líquido: R$ 95.698,42
Competência: Fevereiro/2025
Mês da Folha: Fevereiro
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 28/02/2025
Data de Solicitação 25/02/2025
Histórico:
FOPAG REF FEV25 - COMISS - GAB PREFLista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 113.767,50 | 1,00 | R$ 113.767,50 | |
Total Bruto | R$ 113.767,50 | ||||
Total Liquido | R$ 113.767,50 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 11.205,43 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 6.863,65 |
Total das Retenções: R$ 18.069,08