Dados do Empenho:

Número:02010268

Valor Total do Empenho:R$ 4.423.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.165.197,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.258.302,87

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010268.006

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 8.999,60

Valor Líquido: R$ 8.224,50

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025


Data de Solicitação 25/02/2025


Histórico:

fopag ref fev25 - comiss - atenç bas - saude
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 8.999,601,00R$ 8.999,60
Total BrutoR$ 8.999,60
Total LiquidoR$ 8.999,60
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 602,45
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 172,65
Total das Retenções: R$ 775,10
Total Pago: R$ 8.999,60 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0703017607/03/2025R$ 8.999,60