Dados do Empenho:

Número:02010810

Valor Total do Empenho:R$ 8.160,52

Valor Total Liquidado:R$ 379,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.780,83

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:041022070401

Valor Total do Contrato:R$ 234.363,45

Valor Empenhado:R$ 20.962,94

Saldo a empenhar:R$ 213.400,51

Liquidação: 02010810.002

Liquidada em: 13/03/2025

Unidade Gestora:

4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 776540

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 199,26

Valor Líquido: R$ 199,26

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 07/03/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE O ABASTECIMENTO DO MES DE FEVEREIRO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 199,261,00R$ 199,26
Total BrutoR$ 199,26
Total LiquidoR$ 199,26
NÚMERO DA NOTA: 776540

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/03/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 379V.7048.8015.9867399-Y

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1803003018/03/2025R$ 199,26