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- Pagamento Nº 18030030
Número:02010810
Valor Total do Empenho:R$ 8.160,52
Valor Total Liquidado:R$ 379,69
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.780,83
Pagamento 18030030
Pago em: 18/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 199,26
Valor Líquido Pago: R$ 199,26
Histórico:
MES DE FEVEREIRO/25