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- Liquidação Nº 03020158.002
Número:03020158
Valor Total do Empenho:R$ 81.400,05
Valor Total Liquidado:R$ 47.796,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.603,95
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222070401
Valor Total do Contrato:R$ 1.188.508,47
Valor Empenhado:R$ 665.317,31
Saldo a empenhar:R$ 523.191,16
Liquidação: 03020158.002
Liquidada em: 04/04/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 768071
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 9.549,33
Valor Líquido: R$ 9.549,33
Competência: Janeiro/2025
Data de Solicitação 10/02/2025
Histórico:
Solicitação de liquidação "Complementar" da NF 768071 descritos em anexo. Abastecimento dos carros: POS7F71 GOL VOLKSWAGEN (275 litros) - POX7D60 GOL VOLKSWAGEN (215 litros) - SAX0F87 FIAT MOBI (212 litros) - SAX3H87 FIAT MOBI (370 litros) - SBI5D67 FIAT MOBI (394,60 litros) - moto POM6D51 HONDA BROS (10,17 litros)Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 6,4664 | 1.476,77 | R$ 9.549,33 | |
Total Bruto | R$ 9.549,33 | ||||
Total Liquido | R$ 9.549,33 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/02/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 491Q.9433.6313.0242599-Q