Dados do Empenho:

Número:03020158

Valor Total do Empenho:R$ 81.400,05

Valor Total Liquidado:R$ 47.796,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.603,95

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149222070401

Valor Total do Contrato:R$ 1.188.508,47

Valor Empenhado:R$ 665.317,31

Saldo a empenhar:R$ 523.191,16

Liquidação: 03020158.002

Liquidada em: 04/04/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 768071

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 9.549,33

Valor Líquido: R$ 9.549,33

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 10/02/2025


Histórico:

Solicitação de liquidação "Complementar" da NF 768071 descritos em anexo. Abastecimento dos carros: POS7F71 GOL VOLKSWAGEN (275 litros) - POX7D60 GOL VOLKSWAGEN (215 litros) - SAX0F87 FIAT MOBI (212 litros) - SAX3H87 FIAT MOBI (370 litros) - SBI5D67 FIAT MOBI (394,60 litros) - moto POM6D51 HONDA BROS (10,17 litros)
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 6,46641.476,77R$ 9.549,33
Total BrutoR$ 9.549,33
Total LiquidoR$ 9.549,33
NÚMERO DA NOTA: 768071

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/02/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 491Q.9433.6313.0242599-Q

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0704004807/04/2025R$ 9.549,33