Dados do Empenho:

Número:02010325

Valor Total do Empenho:R$ 68.850,18

Valor Total Liquidado:R$ 8.881,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 59.968,64

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:051022070401

Valor Total do Contrato:R$ 611.254,50

Valor Empenhado:R$ 168.670,52

Saldo a empenhar:R$ 442.583,98

Liquidação: 02010325.002

Liquidada em: 14/03/2025

Unidade Gestora:

6 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 776524

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.862,74

Valor Líquido: R$ 2.862,74

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 10/03/2025


Histórico:

Liquidação referente a prestação de serviços de gerenciamento de frota, com fornecimento de combustível para uso nos veículos de posse da Secretaria de Recursos Humanos e Patrimoniais de Maracanaú, conforme Contrato de nº 0510.22.07.04.01, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01.012/2022. Período de consumo de 01/02/2025 à 28/02/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 2.862,741,00R$ 2.862,74
Total BrutoR$ 2.862,74
Total LiquidoR$ 2.862,74
NÚMERO DA NOTA: 776524

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/03/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 942U.6892.9254.5665199-W

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1703000317/03/2025R$ 2.862,74