Dados do Empenho:

Número:02010325

Valor Total do Empenho:R$ 68.850,18

Valor Total Liquidado:R$ 8.881,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 59.968,64

Dados da Liquidação:

Número:02010325.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.862,74

Valor Total Liquidado:R$ 2.862,74

Pagamento 17030003

Pago em: 17/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 2.862,74

Valor Líquido Pago: R$ 2.862,74


Histórico:

Período de consumo de 01/02/2025 à 28/02/2025