Dados do Empenho:

Número:03020421

Valor Total do Empenho:R$ 7.692,96

Valor Total Liquidado:R$ 1.923,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.769,72

Dados da Licitação:

Número:081002/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081025013057

Valor Total do Contrato:R$ 488.182,42

Valor Empenhado:R$ 398.460,36

Saldo a empenhar:R$ 89.722,06

Liquidação: 03020421.001

Liquidada em: 13/03/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: PROJEB - PROJETO EDUCACIONAL BETEL (08.949.441/0001-46)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 961,62

Valor Líquido: R$ 961,62

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 12/03/2025


Histórico:

Referente a serviço de creche contratada (tempo integral em regime especial), referente ao mês de fevereiro/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24798ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM REGIME INTEGRAL MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - PROJETO EDUCACIONAL BETEL (SERVIÇO)R$ 320,543,00R$ 961,62
Total BrutoR$ 961,62
Total LiquidoR$ 961,62
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1703003117/03/2025R$ 961,62