Dados do Empenho:

Número:02010762

Valor Total do Empenho:R$ 7.861,92

Valor Total Liquidado:R$ 7.861,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081022040101

Valor Total do Contrato:R$ 1.327.362,04

Valor Empenhado:R$ 1.000.509,39

Saldo a empenhar:R$ 326.852,65

Liquidação: 02010762.005

Liquidada em: 01/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4604

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.310,32

Valor Líquido: R$ 1.181,90

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 13/03/2025


Histórico:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN NEOBUS 8.160, PLACA RIG3F79, NF 4604 FEVEREIRO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21002SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA)R$ 163,798,00R$ 1.310,32
Total BrutoR$ 1.310,32
Total LiquidoR$ 1.310,32
NÚMERO DA NOTA: 4604

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 07/03/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 1.310,325,00%R$ 65,52
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 1.310,324,80%R$ 62,90
Total das Retenções: R$ 128,42
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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