Dados do Empenho:

Número:03010002

Valor Total do Empenho:R$ 103.070,45

Valor Total Liquidado:R$ 75.145,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.925,21

Dados da Licitação:

Número:01.024/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.045.183,29

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:020125010301

Valor Total do Contrato:R$ 147.243,50

Valor Empenhado:R$ 103.070,45

Saldo a empenhar:R$ 44.173,05

Liquidação: 03010002.007

Liquidada em: 01/04/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2106

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.515,26

Valor Líquido: R$ 2.445,08

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 13/03/2025


Histórico:

Liquidação referente aos serviços de fornecimento de refeições, que supriram a demanda da Secretaria de Cultura e Turismo, na disponibilização de refeições para equipe de produção que atuou na fase seletiva do evento: “Festival Alegria e Louvor 2025”. Evento realizado de 07/03/25 a 10/03/25 no Teatro Dorian Sampaio, conforme documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4904SERVIÇO DE BUFFET TIPO SELF-SERVICE DE COORDENAÇÃO E GARÇOM. (SERVIÇO)R$ 33,9974,00R$ 2.515,26
Total BrutoR$ 2.515,26
Total LiquidoR$ 2.515,26
NÚMERO DA NOTA: 2106

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 13/03/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1711 - Organização de festas e recepções; bufêExtraorçamentárioR$ 2.515,260,00%R$ 70,18
Total das Retenções: R$ 70,18
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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