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- Liquidação Nº 03010002.007
Número:03010002
Valor Total do Empenho:R$ 103.070,45
Valor Total Liquidado:R$ 75.145,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.925,21
Número:01.024/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.045.183,29
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:020125010301
Valor Total do Contrato:R$ 147.243,50
Valor Empenhado:R$ 103.070,45
Saldo a empenhar:R$ 44.173,05
Liquidação: 03010002.007
Liquidada em: 01/04/2025Unidade Gestora:
41 - GABINETE DO PREFEITOFornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2106
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.515,26
Valor Líquido: R$ 2.445,08
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 13/03/2025
Histórico:
Liquidação referente aos serviços de fornecimento de refeições, que supriram a demanda da Secretaria de Cultura e Turismo, na disponibilização de refeições para equipe de produção que atuou na fase seletiva do evento: “Festival Alegria e Louvor 2025”. Evento realizado de 07/03/25 a 10/03/25 no Teatro Dorian Sampaio, conforme documentação em anexo.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#4904 | SERVIÇO DE BUFFET TIPO SELF-SERVICE DE COORDENAÇÃO E GARÇOM. (SERVIÇO) | R$ 33,99 | 74,00 | R$ 2.515,26 | |
Total Bruto | R$ 2.515,26 | ||||
Total Liquido | R$ 2.515,26 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 13/03/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
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ISS | 1711 - Organização de festas e recepções; bufê | Extraorçamentário | R$ 2.515,26 | 0,00% | R$ 70,18 |