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- Pagamento Nº 23040180
Número:03010002
Valor Total do Empenho:R$ 103.070,45
Valor Total Liquidado:R$ 88.322,59
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.747,86
Número:03010002.007
Valor Total da Liquidação:R$ 2.515,26
Valor Total Liquidado:R$ 2.445,08
Pagamento 23040180
Pago em: 23/04/2025Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Valor Total: R$ 2.515,26
Valor do ISS: R$ 70,18
Valor Líquido Pago: R$ 2.445,08
Histórico:
Liquidação referente aos serviços de fornecimento de refeições, que supriram a demanda da Secretaria de Cultura e Turismo, na disponibilização de refeições para equipe de produção que atuou na fase seletiva do evento: “Festival Alegria e Louvor 2025”. Evento realizado de 07/03/25 a 10/03/25 no Teatro Dorian Sampaio, conforme documentação em anexo.