Dados do Empenho:

Número:02010226

Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 51.741,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 78.258,77

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010226.004

Liquidada em: 28/02/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 12.293,55

Valor Líquido: R$ 12.293,55

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 28/02/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 12.293,551,00R$ 12.293,55
Total BrutoR$ 12.293,55
Total LiquidoR$ 12.293,55
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2003015120/03/2025R$ 12.293,55