- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 20030151
Número:02010226
Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 51.741,23
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 78.258,77
Número:02010226.004
Valor Total da Liquidação:R$ 12.293,55
Valor Total Liquidado:R$ 12.293,55
Pagamento 20030151
Pago em: 20/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 12.293,55
Valor Líquido Pago: R$ 12.293,55
Histórico:
FEV/25