Dados do Empenho:

Número:02011071

Valor Total do Empenho:R$ 1.653.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 330.004,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.322.995,18

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02011071.002

Liquidada em: 28/02/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 113.272,94

Valor Líquido: R$ 113.077,94

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 28/02/2025


Histórico:

Ref.Fevereiro/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 113.272,941,00R$ 113.272,94
Total BrutoR$ 113.272,94
Total LiquidoR$ 113.272,94
Retenções
TipoAçãoValor Total
Salário FamíliaReterR$ 195,00
Total das Retenções: R$ 195,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2003012220/03/2025R$ 113.272,94