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- Pagamento Nº 20030122
Número:02011071
Valor Total do Empenho:R$ 1.653.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 330.004,82
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.322.995,18
Número:02011071.002
Valor Total da Liquidação:R$ 113.272,94
Valor Total Liquidado:R$ 113.077,94
Pagamento 20030122
Pago em: 20/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 113.272,94
Valor Líquido Pago: R$ 113.077,94
Histórico:
Ref.Fevereiro/2025