Dados do Empenho:

Número:02011071

Valor Total do Empenho:R$ 1.653.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 330.004,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.322.995,18

Dados da Liquidação:

Número:02011071.002

Valor Total da Liquidação:R$ 113.272,94

Valor Total Liquidado:R$ 113.077,94

Pagamento 20030122

Pago em: 20/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 113.272,94

Valor Líquido Pago: R$ 113.077,94


Histórico:

Ref.Fevereiro/2025