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- Liquidação Nº 02011155.002
Número:02011155
Valor Total do Empenho:R$ 7.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.501,93
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.998,07
Número:020101/24-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 150.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 150.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:020124111801
Valor Total do Contrato:R$ 150.000,00
Valor Empenhado:R$ 9.500,00
Saldo a empenhar:R$ 140.500,00
Liquidação: 02011155.002
Liquidada em: 21/03/2025Unidade Gestora:
41 - GABINETE DO PREFEITOFornecedor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 370519
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.283,45
Valor Líquido: R$ 1.283,45
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 17/03/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DO PROCON, NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#5321 | SERVIÇO DE POSTAGEM, TELEMÁTICOS (TELEGRAMAS) E REMESSA DE DOCUMENTOS VIA LINHA EXPRESSA (SEDEX) NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL ALÉM DOS SERVIÇOS DE REMESSA DE DOCUMENTOS. (SERVIÇO) | R$ 1.283,45 | 1,00 | R$ 1.283,45 | |
Total Bruto | R$ 1.283,45 | ||||
Total Liquido | R$ 1.283,45 |