Dados do Empenho:

Número:02010826

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 112.287,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 387.712,37

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010826.004

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

57 - FUNDAÇÃO DE CULTURA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 27.802,18

Valor Líquido: R$ 22.189,44

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025


Data de Solicitação 27/03/2025


Histórico:

Fopag.comissionados.comp.março/25-funcult.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 27.802,181,00R$ 27.802,18
Total BrutoR$ 27.802,18
Total LiquidoR$ 27.802,18
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherReterR$ 1.763,39
IRRF – Retido na Fonte *ReterR$ 3.624,09
Vale TransporteReterR$ 225,26
Total das Retenções: R$ 5.612,74
Total Pago: R$ 27.802,18 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3103013031/03/2025R$ 27.802,18