Dados do Empenho:

Número:02010824

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 42.539,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.460,49

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010824.003

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

57 - FUNDAÇÃO DE CULTURA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 20.971,57

Valor Líquido: R$ 16.004,06

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025


Data de Solicitação 27/03/2025


Histórico:

Fopag.cont. temporario.comp.março/25-funcult.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 20.971,571,00R$ 20.971,57
Total BrutoR$ 20.971,57
Total LiquidoR$ 20.971,57
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherReterR$ 2.057,91
IRRF – Retido na Fonte *ReterR$ 2.909,60
Total das Retenções: R$ 4.967,51
Total Pago: R$ 20.971,57 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3103013331/03/2025R$ 20.971,57