Dados do Empenho:

Número:02010347

Valor Total do Empenho:R$ 1.347.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 208.165,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.138.834,98

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010347.010

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 45.227,15

Valor Líquido: R$ 40.836,87

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025


Data de Solicitação 27/03/2025


Histórico:

Fopag.comiss 02.comp.março/25-sejuv.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 45.227,151,00R$ 45.227,15
Total BrutoR$ 45.227,15
Total LiquidoR$ 45.227,15
Retenções
TipoAçãoValor Total
DG VIDA SAÚDEPagar/RecolherR$ 205,02
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 3.445,76
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 229,64
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 14,90
Vale TransportePagar/RecolherR$ 145,10
FARM. DROGA LIFEPagar/RecolherR$ 349,86
Total das Retenções: R$ 4.390,28
Total Pago: R$ 45.227,15 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803033328/03/2025R$ 45.227,15