Dados do Empenho:

Número:02010033

Valor Total do Empenho:R$ 1.630.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 80.784,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.549.215,98

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010033.003

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 27.760,29

Valor Líquido: R$ 18.816,48

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025


Data de Solicitação 27/03/2025


Histórico:

FOPAG REF MAR/25 - EFETIVOS - GAB PREF
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 27.760,291,00R$ 27.760,29
Total BrutoR$ 27.760,29
Total LiquidoR$ 27.760,29
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 322,87
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 2.382,10
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.748,65
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 483,19
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 227,96
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 1.737,87
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 14,90
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVSPagar/RecolherR$ 40,56
Vale TransportePagar/RecolherR$ 285,57
RPPS a RecolherReterR$ 1.482,73
SUDACREDPagar/RecolherR$ 217,41
Total das Retenções: R$ 8.943,81
Total Pago: R$ 27.760,29 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803023028/03/2025R$ 27.760,29