Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010033

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0201 - Gabinete do Prefeito

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 1.630.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 80.784,02

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.549.215,98


Projeto/Atividade:2.359 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - GABINETE

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Pessoal - efetivos - RPPS(vencimentos, subsídios, insalubridade, gratificação, anuênio, adiantamento e adicional), lotados no Gabinete do Prefeito.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010033.00327/03/2025R$ 27.760,29
R$ 0,00
02010033.00225/02/2025R$ 26.517,13
R$ 0,00
02010033.00127/01/2025R$ 26.506,60
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010088GABINET02010033FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 26.506,60
26/02/202526020111GABINET02010033FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 26.517,13
28/03/202528030230GABINET02010033FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 27.760,29
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.