Dados do Empenho:

Número:02010033

Valor Total do Empenho:R$ 1.630.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 80.784,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.549.215,98

Dados da Liquidação:

Número:02010033.003

Valor Total da Liquidação:R$ 27.760,29

Valor Total Liquidado:R$ 18.816,48

Pagamento 28030230

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 27.760,29

Valor Líquido Pago: R$ 18.816,48


Histórico: