Dados do Empenho:

Número:02010335

Valor Total do Empenho:R$ 480.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 158.294,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 321.705,67

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010335.003

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 55.837,25

Valor Líquido: R$ 36.933,43

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025


Data de Solicitação 27/03/2025


Histórico:

Fopag.efetivos.comp.março/25-CGM
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 55.837,251,00R$ 55.837,25
Total BrutoR$ 55.837,25
Total LiquidoR$ 55.837,25
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 4.136,45
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 278,57
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 676,61
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 10.611,01
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDAPagar/RecolherR$ 25,04
RPPS a RecolherReterR$ 3.144,14
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 32,00
Total das Retenções: R$ 18.903,82
Total Pago: R$ 55.837,25 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803086028/03/2025R$ 55.837,25