Dados do Empenho:

Número:02010324

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.923,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.076,10

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010324.004

Liquidada em: 28/03/2025

Unidade Gestora:

65 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 427,50

Valor Líquido: R$ 427,50

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 28/03/2025


Histórico:

Ref. Fopag Aux. Transporte Mes/Abril - 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 427,501,00R$ 427,50
Total BrutoR$ 427,50
Total LiquidoR$ 427,50
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3103000531/03/2025R$ 427,50