Dados do Empenho:

Número:02010324

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.923,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.076,10

Dados da Liquidação:

Número:02010324.004

Valor Total da Liquidação:R$ 427,50

Valor Total Liquidado:R$ 427,50

Pagamento 31030005

Pago em: 31/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 427,50

Valor Líquido Pago: R$ 427,50


Histórico:

Ref. Fopag Aux. Transporte Mes/Abril - 2025.