Dados do Empenho:

Número:03020482

Valor Total do Empenho:R$ 390.767,40

Valor Total Liquidado:R$ 78.969,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 311.798,00

Dados da Licitação:

Número:081002/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081025013057

Valor Total do Contrato:R$ 488.182,42

Valor Empenhado:R$ 398.460,36

Saldo a empenhar:R$ 89.722,06

Liquidação: 03020482.002

Liquidada em: 09/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: PROJEB - PROJETO EDUCACIONAL BETEL (08.949.441/0001-46)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 39.921,80

Valor Líquido: R$ 39.921,80

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 01/04/2025


Histórico:

Referente a serviço de creche contratada (tempo integral), referente ao mês de março/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22255ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME INTEGRAL - PROJETO EDUCACIONAL BETEL (SERVIÇO)R$ 291,40137,00R$ 39.921,80
Total BrutoR$ 39.921,80
Total LiquidoR$ 39.921,80
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1004006710/04/2025R$ 39.921,80