Dados do Empenho:

Número:03010002

Valor Total do Empenho:R$ 103.070,45

Valor Total Liquidado:R$ 90.641,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.428,66

Dados da Licitação:

Número:01.024/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.078.422,19

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:020125010301

Valor Total do Contrato:R$ 147.243,50

Valor Empenhado:R$ 146.533,80

Saldo a empenhar:R$ 709,70

Liquidação: 03010002.019

Liquidada em: 22/04/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2141

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 719,10

Valor Líquido: R$ 699,04

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 07/04/2025


Histórico:

Liquidação referente aos serviços de fornecimentos de refeições que supriram a demanda da Secretaria de Cultura e Turismo em evento de inauguração da Avenida Antônio Alves de Lacerda (Av. IX). Evento realizado em 05/04/25 às 17h00. Conforme a documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19905LANCHE TIPO 4: SANDUÍCHE NATURAL (PÃO INTEGRAL OU DE FORMA C/ PATÊ DE FRANGO OU DE QUEIJO) E ACHOCOLATADO EM CAIXINHA 200ML, UM COPO DE ÁGUA 200ML. SANDUÍCHE DE QUEIJO E PRESENTO NO PÃO DE FORMA E LEITE C/ ACHOCOLATADO EM PÓ (COPO COM 200ML), UM COPO DE ÁGUA 200ML. SALGADO E IOGURTE, UM COPO DE ÁGUA 200ML. SANDUÍCHE NATURAL (PÃO INTEGRAL OU DE FORMA C/ PATÊ DE FRANGO OU DE QUEIJO) E SUCO EM CAIXINHA 200ML OU REFRIGERANTE EM LATINHA 350ML SABORES DIVERSOS, UM COPO DE ÁGUA 200ML. (UNIDADE)R$ 7,9990,00R$ 719,10
Total BrutoR$ 719,10
Total LiquidoR$ 719,10
NÚMERO DA NOTA: 2141

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 07/04/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1711 - Organização de festas e recepções; bufêExtraorçamentárioR$ 719,102,79%R$ 20,06
Total das Retenções: R$ 20,06
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0205003302/05/2025R$ 719,10