Dados do Empenho:

Número:03010002

Valor Total do Empenho:R$ 103.070,45

Valor Total Liquidado:R$ 90.641,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.428,66

Dados da Liquidação:

Número:03010002.019

Valor Total da Liquidação:R$ 719,10

Valor Total Liquidado:R$ 699,04

Pagamento 02050033

Pago em: 02/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Valor Total: R$ 719,10

Valor do ISS: R$ 20,06

Valor Líquido Pago: R$ 699,04


Histórico:

Evento realizado em 05/04/25 às 17h00.