- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 02050033
Número:03010002
Valor Total do Empenho:R$ 103.070,45
Valor Total Liquidado:R$ 90.641,79
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.428,66
Pagamento 02050033
Pago em: 02/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Valor Total: R$ 719,10
Valor do ISS: R$ 20,06
Valor Líquido Pago: R$ 699,04
Histórico:
Evento realizado em 05/04/25 às 17h00.