Dados do Empenho:

Número:02011072

Valor Total do Empenho:R$ 1.985.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.273.972,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 711.027,83

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02011072.003

Liquidada em: 28/03/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 427.884,70

Valor Líquido: R$ 427.884,70

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 28/03/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19545PARCELAMENTO DO INSS (MÊS)R$ 427.884,701,00R$ 427.884,70
Total BrutoR$ 427.884,70
Total LiquidoR$ 427.884,70
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 427.884,70 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803119828/03/2025R$ 427.884,70