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- Liquidação Nº 02011137.002
Número:02011137
Valor Total do Empenho:R$ 19.889,28
Valor Total Liquidado:R$ 4.852,98
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.036,30
Número:1110.02/2023CA
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 675.406,80
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 749.991,60
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:200123102501
Valor Total do Contrato:R$ 149.169,60
Valor Empenhado:R$ 47.237,04
Saldo a empenhar:R$ 101.932,56
Liquidação: 02011137.002
Liquidada em: 12/05/2025Unidade Gestora:
65 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANAFornecedor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 5421030618
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.366,82
Valor Líquido: R$ 2.366,82
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 11/04/2025
Histórico:
Valor que se liquida referente ao mês de fevereiro/2025, de acordo com o recibo de arrecadação nº 68448206, de interesse da SESU - GCM.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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Total Bruto | R$ 2.366,82 | ||||
Total Liquido | R$ 2.366,82 |