Dados do Empenho:

Número:02011137

Valor Total do Empenho:R$ 19.889,28

Valor Total Liquidado:R$ 4.852,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.036,30

Dados da Liquidação:

Número:02011137.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.366,82

Valor Total Liquidado:R$ 2.366,82

Pagamento 15050073

Pago em: 15/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)

Valor Total: R$ 2.366,82

Valor Líquido Pago: R$ 2.366,82


Histórico:

Valor que se liquida referente ao mês de fevereiro/2025, de acordo com o recibo de arrecadação nº 68448206, de interesse da SESU - GCM.