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- Pagamento Nº 15050073
Número:02011137
Valor Total do Empenho:R$ 19.889,28
Valor Total Liquidado:R$ 4.852,98
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.036,30
Número:02011137.002
Valor Total da Liquidação:R$ 2.366,82
Valor Total Liquidado:R$ 2.366,82
Pagamento 15050073
Pago em: 15/05/2025Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)
Valor Total: R$ 2.366,82
Valor Líquido Pago: R$ 2.366,82
Histórico:
Valor que se liquida referente ao mês de fevereiro/2025, de acordo com o recibo de arrecadação nº 68448206, de interesse da SESU - GCM.