Dados do Empenho:

Número:02010953

Valor Total do Empenho:R$ 176.308,74

Valor Total Liquidado:R$ 44.453,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 131.854,85

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:200222070401

Valor Total do Contrato:R$ 1.925.874,15

Valor Empenhado:R$ 891.856,65

Saldo a empenhar:R$ 1.034.017,50

Liquidação: 02010953.003

Liquidada em: 07/05/2025

Unidade Gestora:

50 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 793404

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 11.085,55

Valor Líquido: R$ 11.085,55

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 22/04/2025


Histórico:

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL), ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - GUARDA CIVIL MUNICIPAL. VALOR BRUTO = R$ 11.620,07 - TAXA ADMINISTRATIVA = R$ 534,52, PERFAZENDO -SE O VALOR LIQUIDO DE R$ 11.085,55.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7.362,661,00R$ 7.362,66
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 3.722,891,00R$ 3.722,89
Total BrutoR$ 11.085,55
Total LiquidoR$ 11.085,55
NÚMERO DA NOTA: 793404

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/04/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 185V822739651811799U

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0805008908/05/2025R$ 11.085,55