- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 08050089
Número:02010953
Valor Total do Empenho:R$ 176.308,74
Valor Total Liquidado:R$ 44.453,89
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 131.854,85
Número:02010953.003
Valor Total da Liquidação:R$ 11.085,55
Valor Total Liquidado:R$ 11.085,55
Pagamento 08050089
Pago em: 08/05/2025Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 11.085,55
Valor Líquido Pago: R$ 11.085,55
Histórico:
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL), ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - GUARDA CIVIL MUNICIPAL. VALOR BRUTO = R$ 11.620,07 - TAXA ADMINISTRATIVA = R$ 534,52, PERFAZENDO -SE O VALOR LIQUIDO DE R$ 11.085,55.