Dados do Empenho:

Número:02010572

Valor Total do Empenho:R$ 4.312.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.977.838,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.334.161,99

Dados da Licitação:

Número:10.011/2019CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 5.043.470,52

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 51.190.303,58

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101019110501

Valor Total do Contrato:R$ 51.190.303,58

Valor Empenhado:R$ 43.477.601,44

Saldo a empenhar:R$ 7.712.702,14

Liquidação: 02010572.004

Liquidada em: 30/04/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2625

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 779.269,74

Valor Líquido: R$ 690.043,36

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 28/04/2025


Histórico:

Despesas com os serviços de operação e manutenção do Aterro Sanitário, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente ao mês de março de 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11588OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO (SERVIÇO)R$ 39,2019.879,33R$ 779.269,74
Total BrutoR$ 779.269,74
Total LiquidoR$ 779.269,74
NÚMERO DA NOTA: 2625

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 11/04/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 132523847

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinasExtraorçamentárioR$ 779.269,745,00%R$ 38.963,49
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 116.890,4611,00%R$ 12.857,95
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 779.269,744,80%R$ 37.404,94
Total das Retenções: R$ 89.226,38
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0605010806/05/2025R$ 489.269,74
0605011206/05/2025R$ 290.000,00