Dados do Empenho:

Número:02010572

Valor Total do Empenho:R$ 4.312.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.977.838,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.334.161,99

Dados da Liquidação:

Número:02010572.004

Valor Total da Liquidação:R$ 779.269,74

Valor Total Liquidado:R$ 690.043,36

Pagamento 06050108

Pago em: 06/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)

Valor Total: R$ 489.269,74

Valor do INSS: R$ 12.857,95

Valor do ISS: R$ 38.963,49

Valor do IRRF: R$ 37.404,94

Valor Líquido Pago: R$ 400.043,36


Histórico:

MARÇO/25