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- Pagamento Nº 06050108
Número:02010572
Valor Total do Empenho:R$ 4.312.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.977.838,01
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.334.161,99
Número:02010572.004
Valor Total da Liquidação:R$ 779.269,74
Valor Total Liquidado:R$ 690.043,36
Pagamento 06050108
Pago em: 06/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Credor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)
Valor Total: R$ 489.269,74
Valor do INSS: R$ 12.857,95
Valor do ISS: R$ 38.963,49
Valor do IRRF: R$ 37.404,94
Valor Líquido Pago: R$ 400.043,36
Histórico:
MARÇO/25