Dados do Empenho:

Número:02010245

Valor Total do Empenho:R$ 1.335.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 734.770,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 600.229,40

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010245.006

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 159.473,30

Valor Líquido: R$ 118.401,97

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025


Data de Solicitação 25/04/2025


Histórico:

FOPAG REF ABR25 - SAUDE - COMISSIONADOS- ADM CENTRAL
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 159.473,301,00R$ 159.473,30
Total BrutoR$ 159.473,30
Total LiquidoR$ 159.473,30
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.609,00
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 721,64
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 1.484,35
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 527,77
CONSIGNAÇÃO JUDICIALPagar/RecolherR$ 629,60
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 13.702,41
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 20.783,66
Vale TransportePagar/RecolherR$ 209,06
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 269,69
SUDACREDPagar/RecolherR$ 1.134,15
Total das Retenções: R$ 41.071,33
Total Pago: R$ 159.473,30 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904101229/04/2025R$ 159.473,30