Dados do Empenho:

Número:02010245

Valor Total do Empenho:R$ 1.335.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 734.770,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 600.229,40

Dados da Liquidação:

Número:02010245.006

Valor Total da Liquidação:R$ 159.473,30

Valor Total Liquidado:R$ 118.401,97

Pagamento 29041012

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 159.473,30

Valor Líquido Pago: R$ 118.401,97


Histórico: