Dados do Empenho:

Número:02010251

Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.725,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.274,90

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010251.005

Liquidada em: 29/04/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.402,30

Valor Líquido: R$ 1.402,30

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 29/04/2025


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE, COMPETÊNCIA MAIO/2025 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.402,301,00R$ 1.402,30
Total BrutoR$ 1.402,30
Total LiquidoR$ 1.402,30
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3004003730/04/2025R$ 1.402,30