Dados do Empenho:

Número:02010251

Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.725,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.274,90

Dados da Liquidação:

Número:02010251.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.402,30

Valor Total Liquidado:R$ 1.402,30

Pagamento 30040037

Pago em: 30/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.402,30

Valor Líquido Pago: R$ 1.402,30


Histórico:

COMPETÊNCIA MAIO/2025