Dados do Empenho:

Número:03030026

Valor Total do Empenho:R$ 266.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 260.338,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03030026.003

Liquidada em: 29/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 115.968,39

Valor Líquido: R$ 115.968,39

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 29/04/2025


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE, COMPETÊNCIA MAIO/2025 - FUNDEB
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 115.968,391,00R$ 115.968,39
Total BrutoR$ 115.968,39
Total LiquidoR$ 115.968,39
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3004000130/04/2025R$ 115.968,39