- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 30040001
Número:03030026
Valor Total do Empenho:R$ 266.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 260.338,09
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03030026.003
Valor Total da Liquidação:R$ 115.968,39
Valor Total Liquidado:R$ 115.968,39
Pagamento 30040001
Pago em: 30/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 2540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 115.968,39
Valor Líquido Pago: R$ 115.968,39
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE, COMPETÊNCIA MAIO/2025 - FUNDEB