Dados do Empenho:

Número:21030006

Valor Total do Empenho:R$ 58.503,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.808,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.695,00

Dados da Licitação:

Número:08.022/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 34.769.574,10

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.082.501,76

Saldo a Contratar:R$ 19.687.072,34

Dados do Contrato:

Número:081025021707

Valor Total do Contrato:R$ 58.503,00

Valor Empenhado:R$ 58.503,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 21030006.001

Liquidada em: 07/05/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 4093

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.192,50

Valor Líquido: R$ 1.178,19

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 30/04/2025


Histórico:

Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 4093.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#31742SAL REFINADO 1KG. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTES DE 01 KG, SEM IMPUREZAS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (KG)R$ 1,59750,00R$ 1.192,50
Total BrutoR$ 1.192,50
Total LiquidoR$ 1.192,50
NÚMERO DA NOTA: 4093

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 28/04/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2504.40.498.101/0001-59.55.001.000004093.1.85567951.7

Número do Protocolo: 223250040932341

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0001 - AlimentaçãoExtraorçamentárioR$ 1.192,501,20%R$ 14,31
Total das Retenções: R$ 14,31
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1505011715/05/2025R$ 1.192,50