Dados do Empenho:

Número:02010866

Valor Total do Empenho:R$ 94.764,90

Valor Total Liquidado:R$ 94.131,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.029/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 777.301,30

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.101.277,26

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149023050402

Valor Total do Contrato:R$ 583.245,32

Valor Empenhado:R$ 396.256,45

Saldo a empenhar:R$ 186.988,87

Liquidação: 02010866.005

Liquidada em: 09/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: LBM SERVIÇOS LTDA ME (05.436.801/0001-18)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 9996

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 10.345,04

Valor Líquido: R$ 10.345,04

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 07/05/2025


Histórico:

Serviços Prestados em Abril/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11096REFORMA DE LONGARINA (FIBRA) (SERVIÇO)R$ 247,156,00R$ 1.482,90
#11097REFORMA DE LONGARINA (POLIPROPILENO) (SERVIÇO)R$ 263,5021,00R$ 5.533,50
#11099REFORMA DE CADEIRA (FIXA) (SERVIÇO)R$ 104,0232,00R$ 3.328,64
Total BrutoR$ 10.345,04
Total LiquidoR$ 10.345,04
NÚMERO DA NOTA: 9996

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 07/05/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 256523726

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1405009614/05/2025R$ 10.345,04