Dados do Empenho:

Número:02010866

Valor Total do Empenho:R$ 94.764,90

Valor Total Liquidado:R$ 94.131,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010866.005

Valor Total da Liquidação:R$ 10.345,04

Valor Total Liquidado:R$ 10.345,04

Pagamento 14050096

Pago em: 14/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Credor: LBM SERVIÇOS LTDA ME (05.436.801/0001-18)

Valor Total: R$ 10.345,04

Valor Líquido Pago: R$ 10.345,04


Histórico:

Abril/2025.