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- Pagamento Nº 14050096
Número:02010866
Valor Total do Empenho:R$ 94.764,90
Valor Total Liquidado:R$ 94.131,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010866.005
Valor Total da Liquidação:R$ 10.345,04
Valor Total Liquidado:R$ 10.345,04
Pagamento 14050096
Pago em: 14/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Credor: LBM SERVIÇOS LTDA ME (05.436.801/0001-18)
Valor Total: R$ 10.345,04
Valor Líquido Pago: R$ 10.345,04
Histórico:
Abril/2025.