Dados do Empenho:

Número:02010217

Valor Total do Empenho:R$ 22.529,66

Valor Total Liquidado:R$ 3.576,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.952,92

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:210122070401

Valor Total do Contrato:R$ 117.181,73

Valor Empenhado:R$ 51.124,24

Saldo a empenhar:R$ 66.057,49

Liquidação: 02010217.004

Liquidada em: 21/05/2025

Unidade Gestora:

55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 804630

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 765,87

Valor Líquido: R$ 765,87

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 14/05/2025


Histórico:

Ref. ao consumo de combustível de interesse da CGM.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 765,871,00R$ 765,87
Total BrutoR$ 765,87
Total LiquidoR$ 765,87
NÚMERO DA NOTA: 804630

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/05/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 117S.5609.8831.9322899-W

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2305000123/05/2025R$ 765,87