Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:210122070401

Valor Total do Contrato:R$ 156.242,30

Valor Empenhado:R$ 59.572,86

Saldo a empenhar:R$ 96.669,44

Empenho:02010217

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:2 - 20/07/2024 a 20/07/2025

Unidade Orçamentária:2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total do Empenho:R$ 22.529,66

Valor Total Liquidado:R$ 6.445,09

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.084,57

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 26.631,04


Projeto/Atividade:2.471 - Funcionamento da Unidade - CGM

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS


Descrição:

Despesas com gerenciamento de frota com fornecimento de combustível, de interesse da Controladoria Geral do Município, conforme o 2º aditivo do contrato n°2101.22.07.04.01, com fundamento na modalidade de licitação pregão eletrônico n°01.012/2022.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5694 GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7,040523.200,00R$ 22.529,660,000,003.200,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010217.00712/08/2025844635R$ 847,72
R$ 847,72
02010217.00621/07/2025829647R$ 956,39
R$ 0,00
02010217.00521/07/2025816898R$ 1.064,24
R$ 0,00
02010217.00421/05/2025804630R$ 765,87
R$ 0,00
02010217.00314/04/2025793410R$ 756,33
R$ 0,00
02010217.00211/03/2025776548R$ 1.255,85
R$ 0,00
02010217.00118/02/2025768077R$ 798,69
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
21/02/202521020006CGM02010217NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)768077R$ 798,69
13/03/202513030009CGM02010217NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)776548R$ 1.255,85
15/04/202515040046CGM02010217NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)793410R$ 756,33
23/05/202523050001CGM02010217NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)804630R$ 765,87
23/07/202523070005CGM02010217NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)816898R$ 1.064,24
23/07/202523070006CGM02010217NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)829647R$ 956,39
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
1108000511/08/2025PARCIALR$ 16.084,57