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- Pagamento Nº 23050001
Número:02010217
Valor Total do Empenho:R$ 22.529,66
Valor Total Liquidado:R$ 3.576,74
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.952,92
Pagamento 23050001
Pago em: 23/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 765,87
Valor Líquido Pago: R$ 765,87
Histórico:
Competência: Abril/2025